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Sistema de Control Interno

Marco Normativo
Comité de Control Interno
Actas
Informes y pulicaciones
Capacitación
Implementación
Archivo de Control Institucional
Marco Normativo


Anexo N.° 03-OCI

Formato para la publicación del Estado de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad

Publicado: 12 de febrero de 2024 – Anexo
implementación de las recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior, seguimiento y publicación.
 

Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG 

Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Publicado: 17 de mayo de 2019 – La presente Directiva tiene como finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, … Aprobado mediante Resolución de Contraloría N.° 146-2019-CG
 
 

Resolución de Contraloría N.° 004-2017-CG

Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Publicado: 20 de enero de 2017 – Aprueban la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Contro Interno en las Entidades del Estado.
 


Directiva N.° 013-2016-CG/GPROD

Publicado: 14 de mayo de 2016 – Directiva de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. Aprobado mediante Resolución de Contraloría N.° 149-2016-CG
 


Resolución de Contraloría N.° 130-2020-CG

Publicado: 7 de mayo de 2020 – Modifican la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado» y la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG «Implemen …
 


Resolución de Contraloría N.° 093-2021-CG

Publicado: 31 de marzo de 2021 – Modifican la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado», aprobada mediante Resolución de Contraloría …
 


Resolución N.° R.C 490-2017-CG

Publicado: 30 de diciembre de 2017 – Contralor General deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada Implementación del Sistema de Control Interno…
 


Resolución de Contraloría N.° 010-2022-CG

Publicado: 18 de enero de 2022 – Establecen que los órganos del Sistema Nacional de Control, en el ámbito de su competencia y de acuerdo al control que efectúen, definan la materia…
 


Ley N° 28716. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, que tiene por objeto de establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. Fecha Publicación: 27/03/2006


Ley N.° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Modificatorias: Ley N.° 28396-24-11-2004, Ley N.° 29622-06-12-2010 y D. S. 023-2011-PCM, Reglamento Ley. Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Fecha Publicación: 13/07/2002

pa

Comité de Control Interno

Resolución Directoral Regional  Nº ….-2012-DREP; Disponer la nueva conformación del «Comité de Control Interno»

Fecha Publicación:

e

El Comité no reporto información

…

Última actualización: 20.dic.2022

Actas

Actas de Compromiso

El Comité no reporto información

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actas de Comité

El Comité no reporto información

…

Última actualización: 20.dic.2022

Informes y pulicaciones

El Comité no reporto información

…

…

…

…

…

Última actualización: 20.dic.2022

Capacitación

El Comité no reporto información

…

…

…

…

…

Última actualización: 20.dic.2022

Implementación

El Comité no reporto información

…

…

…

…

…

Última actualización: 20.dic.2022

Archivo de Control Institucional

Publicaciones solicitadas oficialmente por la OCI, en cumplimiento de sus funciones, ejecutadas hasta el año 2018

2018

Publicado el 10.Abr.2018
Informe resultante del servicio relacionado «Gestión Administrativa del OCI», correspondiente al I trimestre de 2018, registrado en el SAGU Web con código n.° 2-0738-2018-013
Remitido para su publicación el 09.Abr.2018 a RRPPII por Dirección mediante Memorando N° 0114-2018-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD/PASCO, Inf. remitido a Dirección por OCI el 28.Mar.2018

Publicado el 24.Ene.2018
Informe resultante del servicio relacionado Nº 2-0738-2017-010
Remitido para su publicación el 24.Ene.2018 a RRPPII por Dirección mediante Memorando N° 0005-2018-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD/PASCO, Inf. remitido a Dirección por OCI el 29.Dic.2017

Publicado el 24.Ene.2018
Informe resultante del servicio relacionado Nº 2-0738-2017-008
Remitido para su publicación el 24.Ene.2018  a RRPPII por OCI («urgente»)

Publicado el 15.Nov.2017
Servicio relacionado programado 2-0738-2017-007, informe resultante del servicio relacionado «Verificación del cumplimiento de la normatividad expresa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo». Período: del 01 de enero al 30 de junio de 2017
Remitido para su publicación el 15.Nov.2017 a RRPPII por Dirección , documento remitido a Dirección por OCI el 07.Nov.2017

Anexo N° 01 Formato para la publicación de recomendaciones y estado de su implementación (del 01 de enero al 30 de junio de 2017)

Informe resultante del servicio relacionado Nº 2-0738-2017-008

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